Di tengah era globalisasi dan meningkatnya aktivitas perdagangan antarnegara, memahami pajak impor dan bea masuk menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Program INTERMEDIATE TAX TRAINING ON IMPORT TAX AND DUTY dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang regulasi perpajakan impor, cara perhitungan, serta kepatuhan terhadap aturan yang ada. Pelatihan ini tidak hanya menekankan teori, tetapi juga praktik yang relevan dengan dinamika bisnis saat ini, sehingga peserta dapat mengelola kewajiban pajak impor dengan lebih tepat dan efisien.
Kepentingan mengikuti INTERMEDIATE TAX TRAINING ON IMPORT TAX AND DUTY semakin terasa di tengah kompleksitas regulasi kepabeanan dan perpajakan yang terus berubah. Kesalahan dalam pengelolaan pajak impor bisa berakibat pada sanksi administratif, kerugian finansial, hingga gangguan operasional perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi solusi untuk meningkatkan kompetensi profesional dalam memahami aspek teknis seperti klasifikasi barang, penentuan nilai pabean, serta perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Dengan pengetahuan yang memadai, perusahaan dapat meminimalkan risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Dari sudut pandang pertumbuhan organisasi, penguasaan aspek perpajakan impor berkontribusi besar terhadap efisiensi biaya dan daya saing perusahaan. Pengelolaan pajak impor yang baik memungkinkan perusahaan untuk merencanakan keuangan dengan lebih akurat, menghindari biaya yang tidak perlu, serta mempercepat proses distribusi barang. Ini sangat relevan bagi perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur, distribusi, maupun perdagangan internasional. Melalui PROGRAM INTERMEDIATE TAX TRAINING ON IMPORT TAX AND DUTY, organisasi dapat membangun tim yang kompeten dan adaptif, yang pada akhirnya mendukung ekspansi bisnis dan keberlanjutan pertumbuhan perusahaan.
———————–
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
HUBUNGI SEGERA SEBELUM KEHABISAN KUOTA:
———————–
Metode Pembelajaran Program Intermediate Tax Training on Import Tax and Duty
- Interactive Lecture
- Case Study & Discussion
- Simulation & Calculation Practice
- Real Case Analysis
- Q&A Session
Target Peserta
- Tax Officer / Tax Supervisor
- Staff Finance & Accounting
- Import-Export Officer
- Customs Compliance Staff
- Auditor Internal / Konsultan Pajak
- Profesional yang terlibat dalam aktivitas impor
Prasyarat Peserta
- Memahami dasar perpajakan (PPN & PPh)
- Memiliki pengalaman kerja terkait administrasi pajak atau impor (diutamakan)
Tujuan Program Intermediate Tax Training on Import Tax and Duty
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami regulasi perpajakan terkait impor secara komprehensif
- Menghitung bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) secara akurat
- Melakukan klasifikasi barang (HS Code) dengan tepat
- Menentukan nilai pabean sesuai ketentuan yang berlaku
- Mengelola risiko kepatuhan pajak impor
- Mengoptimalkan efisiensi biaya pajak dalam aktivitas impor
Materi Pelatihan Program Intermediate Tax Training on Import Tax and Duty
1. Fundamental Import Tax & Duty (Review & Update)
a. Konsep dasar impor dan kepabeanan
b. Jenis pungutan impor:
- Bea Masuk
- PPN Impor
- PPh Pasal 22 Impor
- Bea Masuk Tambahan (BMAD, Safeguard, dll)
c. Update regulasi terbaru perpajakan impor
d. Peran DJBC & DJP dalam pengawasan impor
2. Harmonized System (HS Code) & Classification
- Struktur HS Code dan BTKI
- Prinsip klasifikasi barang
- Cara menentukan HS Code yang tepat
- Dampak kesalahan klasifikasi
- Studi kasus klasifikasi barang impor
3. Customs Valuation (Nilai Pabean)
- Konsep nilai pabean (CIF)
- Metode penilaian (transaction value & fallback methods)
- Penyesuaian nilai (adjustment)
- Biaya yang harus ditambahkan/dikurangkan
- Studi kasus penentuan nilai pabean
———————–
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
HUBUNGI SEGERA SEBELUM KEHABISAN KUOTA:
———————–
4. Perhitungan Bea Masuk & PDRI
a. Tarif bea masuk (MFN, FTA, dll)
b. Perhitungan:
- Bea Masuk
- PPN Impor
- PPh 22 Impor
c. Simulasi perhitungan lengkap
d. Pengaruh fasilitas fiskal terhadap perhitungan
5. Fasilitas Kepabeanan & Perpajakan Impor
a. Free Trade Agreement (FTA)
b. SKA (Surat Keterangan Asal)
c. Fasilitas:
- Kawasan Berikat
- KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)
- Pembebasan/penangguhan bea masuk
d. Strategi pemanfaatan fasilitas
6. Compliance & Risk Management
a. Audit kepabeanan dan pajak impor
b. Risiko umum dalam impor:
- Under/over valuation
- Misclassification
- Dokumentasi tidak lengkap
c. Sanksi administratif & pidana
d. Best practice compliance management
7. Dokumentasi & Proses Impor
a. Dokumen utama impor:
- PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
- Invoice, Packing List, Bill of Lading
c. Proses clearance barang
d. Sistem INSW & CEISA
e. Studi alur proses impor end-to-end
8. Case Study & Simulation
a. Studi kasus lengkap impor barang
b. Simulasi:
- Penentuan HS Code
- Perhitungan pajak
- Identifikasi risiko
c. Diskusi kelompok & presentasi
Evaluasi Peserta
- Pre-Test & Post-Test
- Penilaian studi kasus
- Partisipasi diskusi
- Simulasi perhitungan
Output Pelatihan
Peserta akan mendapatkan:
- Sertifikat Pelatihan
- Modul pelatihan lengkap
- Template perhitungan pajak impor
- Studi kasus & best practice
- Insight strategi efisiensi pajak impor
Benefit untuk Perusahaan
- Mengurangi risiko sanksi pajak & kepabeanan
- Meningkatkan akurasi perhitungan pajak impor
- Efisiensi biaya operasional
- Peningkatan compliance perusahaan
- Mendukung ekspansi bisnis internasional
Rekomendasi Pengembangan Lanjutan
- Advanced Customs & Tax Planning
- Transfer Pricing pada Perdagangan Internasional
- Audit Kepabeanan & Pajak Lanjutan
- Sertifikasi Kompetensi BNSP di bidang Perpajakan/Kepabeanan
Fasilitas
- Certificate
- Training Modul
- Flashdisk
- NoteBook and Ballpoint
- Jacket or waistcoat or T-Shirt
- Bag or backpackers
- Training Photo
- Training room with full AC facilities and multimedia
- Once lunch and twice coffeebreak every day of training
- Qualified instructor
- Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training

